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请问纯外贸企业对上海海运增值税票的进项税如何转出?

请教: 纯外贸企业的销售模式下, 对于目前上海货代开具的增值税海运发票的发票,在认证后, 进项税是否一定要转出? 据查, 上海的海运增值税票进项是可以抵扣的,那么,对于纯外贸企业来说, 这个进项是要留着日后万一有内销的情况下去抵,还是现在直接转出? 如果转出的话,前面三个月的可否一次性结转出来? 借:营业费用 贷:应交税金--增(进项转出) 谢谢!<>纯外贸企业的话,其内购进项税要在每个月的月末做转出处理,不能留抵。 借:成本或费用科目   贷:应交税金——应交增值税——进项税转出<>:原帖由 于 -- : 发表 纯外贸企业的话,其内购进项税要在每个月的月末做转出处理,不能留抵。 借:成本或费用科目   贷:应交税金——应交增值税——进项税转出 谢谢! 那请问,对于纯外贸企业来讲,在十月份的营改增票后,像一些快递类的运费,如果对方可以开普票的情况下,有否必要让他们开增票?<>加问,那如果是既有内销又有外贸出口的公司,收到贷代的一般普通发票(写明运费和代理费)这种是作什么处理,如果收到是贷代开的增值税发票,又是怎么处理?<>有高手给解释的吗<>如果开普票能够少付钱的话,就选择普票,不但省钱,还能减少认证、转账等手续。<>像您说的这种情况,就尽量要货代开具增值税专用发票,毕竟可以用来抵扣,货代增票在认证、做账、报税等方面都跟%的增票一样处理,只是税率不同。 货代开来的发票,都进经营费用(或管理费用)下的运费科目。<>
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